Noticia: Calendario de Renta Anual 2025 para Ingresos Inferiores a 1700 UIT
- Por Maximice Contable
- enero 3, 2025
Si eres una persona natural o una Micro y Pequeña Empresa (MYPE) del Régimen General del Impuesto a la Renta o del Régimen MYPE Tributario, y estás comprendido dentro de los alcances de la Ley N° 31940, debes presentar la Declaración y, en caso de corresponder, efectuar el pago de regularización del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para el ejercicio gravable 2024.
¿Quiénes deben cumplir con este cronograma?
Este cronograma aplica a las siguientes entidades:
- Personas naturales.
- Micro y Pequeñas Empresas (MYPE), que se encuentren dentro del Régimen General del Impuesto a la Renta o del Régimen MYPE Tributario.
- Aquellas que hayan obtenido ingresos anuales hasta 1,700 UIT.
Este cronograma es esencial para la presentación de la Declaración de Renta y el ITF, ayudando a las personas y MYPE que no superen el monto máximo de 1,700 UIT a cumplir con sus obligaciones fiscales dentro del plazo establecido.
Calendario de Renta Anual 2025 para Ingresos Mayores a 1700 UIT
Para el ejercicio fiscal 2024, los deudores tributarios que no estén incluidos en los alcances de la Ley N° 31940 deberán presentar su Declaración y, si corresponde, realizar el pago de regularización tanto del Impuesto a la Renta como del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) según el siguiente cronograma.
¿Quiénes deben seguir este cronograma?
Este cronograma está dirigido a los deudores tributarios que no están cubiertos por los beneficios de la Ley N° 31940, y deberán cumplir con la declaración y regularización de sus pagos de Impuesto a la Renta y ITF para el ejercicio 2024.
Asegúrate de consultar las fechas correspondientes y cumplir con los plazos establecidos para evitar sanciones y recargos por incumplimiento.
¿Por Qué es Importante Conocer las Fechas de Vencimiento?
- Evitar multas y sanciones: Presentar declaraciones fuera de plazo puede generar sanciones económicas.
- Mantener una buena reputación fiscal: Cumplir puntualmente fortalece tu relación con SUNAT y proyecta una imagen de responsabilidad.
- Optimizar la gestión financiera: Planificar los pagos permite manejar mejor el flujo de caja y evitar imprevistos.
Fechas Principales del Cronograma SUNAT 2025
El cronograma establece las fechas de vencimiento según el último dígito del RUC. Por ejemplo:
- Último dígito 0: vencimiento el día 12 de cada mes.
- Último dígito 1: vencimiento el día 13 de cada mes.
- Y así sucesivamente.
Nota: Revisa el cronograma oficial en la página web de SUNAT o accede a nuestro calendario interactivo para confirmar las fechas exactas que aplican a tu caso.
Tipos de Declaraciones Mensuales
- IGV e Impuesto a la Renta: Obligatorios para la mayoría de las empresas.
- Régimen Especial de Renta (RER): Simplifica el proceso para pequeñas empresas.
- Nuevo RUS: Diseñado para microempresas con ingresos reducidos.
Cada régimen tiene requisitos y formatos específicos. Es importante identificar cuál se adapta a tu situación.
¿Cómo Preparar tus Declaraciones Mensuales?
Organiza tu documentación:
- Facturas de venta y compra.
- Comprobantes de pago electrónicos.
- Resúmenes de boletas y notas de crédito.
Válida la información antes de declarar:
- Verifica que los datos sean coherentes.
- Asegúrate de que las compras sean deducibles según la normativa.
- Confirma que los pagos parciales o anticipos estén correctamente registrados.
Consecuencias de No Cumplir con el Cronograma
- Multas económicas: El monto depende del tipo de contribuyente y tributo.
- Intereses moratorios: Se acumulan diariamente por cada día de retraso.
- Embargos: En casos graves, SUNAT puede embargar bienes o cuentas bancarias.
¡Ahora aquí tienes lo prometido!
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